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网络ag赌博的技巧|平台门预算和“三公”经费预算信息公开

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一、单位机构、职能、编制及人员情况

网络ag赌博的技巧|平台办公室(以下简称关工委办公室)为市委老干部局的正科级二级机构,系财政全额拨款的参照公务员管理事业单位。主要职责包括指导各级关工委(关协)开展工作;深入调查研究,掌握全市青少年的最新思想动态和基本状况,总结推广经验,为市关工委当好参谋;根据党的中心工作和广大青少年的要求,积极组织开展各类有益于青少年健康成长的活动共核定参照公务员管理事业编制4个,2016年底实有4人,另有退休人员1人。

二、2017年预算收支和主要工作任务

(一)预算收支平衡

2017年年初预算收入202.23万元,财政预算拨款202.23万元;2017年初预算总支出202.23万元,其中基本支出39.87万元,项目支出162.36万元(其中:业务性专项39.76万元;项目性支出122.60万元)

(二)预算支出经费安排和主要工作任务

关工委办公室2017年财政预算拨款为202.23万元,具体安排情况如下:

1、基本支出:2017年预算拨款数为39.87万元,其中:工资福利支出28.01万元,商品和服务支出8.81万元,对个人和家庭的补助3.05万元

2、项目支出:2017年预算拨款数为162.36万元,其中:

1)业务性专项39.76万元:

开展关心下一代相关业务工作:经费安排30万元。主要用于开展关心下一代业务工作,包括青少年社会主义核心价值观教育、开展募资助学工作、开展未成年人思想道德建设工作开展好家风建设、召开助学大会等业务性工作会议、老同志和贫困家庭学生慰问、开展全市青少年教育情况调研等。

②关工委老领导用车专项:经费安排7万元。保障老领导外出工作安全。

③车补专项:经费安排2.76万元。根据全市公车改革相关要求和文件精神,用于市关工委办公室在职人员的交通补贴。

2项目性专项122.60万元:

①精准助学帮困专项:经费安排100万元。建立爱心助学帮困工作的长效机制,实现精准扶贫,帮助更多的困难家庭学子实现求学梦想,为全市率先全面建成小康社会和“精美湘潭”建设贡献

开展“五老”网吧监督工作:经费安排13万元。主要用于组织“五老”网吧监督员队伍对市属和城市两区营业性网吧违法接纳未成年人上网进行监督,净化青少年成长环境,包括聘请“五老”网吧监督员发放补助、召开网吧监督工作会议和“五老”网吧监督员座谈会等。

常务班子离退休老同志补助:经费安排9.6万元。主要用于对市关工委常务班子离退休老同志开展关心下一代工作补贴等。

(三)“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算控制数7万元,其中:公务接待费3万元,公务用车运行维护费4万元2017年“三公”经费预算控制数2016年相比,无变化

(四)政府采购预算

2017年政府采购支出预算1.5万元,主要用于采购打印机、复印机等办公设备等。

 

 

网络ag赌博的技巧|平台办公室

2017210

 

附件:网络ag赌博的技巧|平台办公室2017年部门预算和“三公”经费预算公开表18

 

 

市关工委办公室2017年部门预算和三公经费预算公开表(1

 

部门财政拨款收支总表

单位:万元

  

      

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

 202.23

一、本年支出

 202.23

  经费拨款

  202.23

(一)一般公共服务支出

 202.23

  纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

  0.00

(二)国防支出

 0.00

二、政府性基金收入

  0.00

(三)公共安全支出

 0.00

 

 

(四)教育支出

 0.00

 

 

(五)科学技术支出

 0.00

 

 

(六)文化体育与传媒支出

 0.00

 

 

(七)社会保障和就业支出

 0.00

 

 

(八)医疗卫生与计划生育支出

 0.00

 

 

(九)节能环保支出

 0.00

 

 

(十)城乡社区支出

 0.00

 

 

(十一)农林水支出

 0.00

 

 

(十二)交通运输支出

 0.00

 

 

(十三)资源勘探信息等支出

 0.00

 

 

(十四)商业服务业等支出

 0.00

 

 

(十五)金融支出

 0.00

 

 

(十六)国土海洋气象等支出

 0.00

 

 

(十七)住房保障支出

 0.00

 

 

(十八)粮油物资储备支出

 0.00

 

 

(十九)其他支出

 0.00

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

总计

 202.23

 202.23


市关工委办公室2017年部门预算和三公经费预算公开表(2

 

一般公共预算支出表

单位:万元 

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

201

般公共服务

 202.23

39.87

 162.36

20136

其他共产党事务支出般公共服务支出)

 202.23

39.87

 162.36

2013699

其他共产党事务支出其他共产党事务支出

 202.23

39.87

 162.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  202.23

39.87

  162.36

 

市关工委办公室2017年部门预算和三公经费预算公开表(3

 

一般公共预算基本支出表

单位:万元 

经济分类科目

基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合计

39.87

31.06

8.81

301

工资福利支出

28.01

28.01

 

30101

基本工资

9.24

9.24

 

30102

地区津补贴

8.76

8.76

 

30103

年终奖

0.77

0.77

 

30104

社会保障

6.36

6.36

 

30199

其他工资福利支出

2.88

2.88

 

302

商品和服务支出

8.81

 

8.81

30201

办公费

5.01

 

5.01

30202

印刷费

0.22

 

0.22

30205

水电费

0.36

 

0.36

30207

邮电费

0.14

 

0.14

30211

差旅费

0.79

 

0.79

30213 

维修()

0.22

 

0.22

30215

会议费

0.43

 

0.43

30216

培训费

0.18

 

0.18

30217

公务接待费

0.54

 

0.54

30228

工会经费

0.22

 

0.22

30229 

福利费

0.45

 

0.45

30299

其他商品和服务支出

0.25

 

0.25

303

对个人和家庭的补助

3.05

3.05

 

30305

生活补助(基本)

0.2 0

0.20

 

30311

住房公积金

2.85

2.85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市关工委办公室2017年部门预算和三公经费预算公开表(4

 

一般公共预算三公经费支出表

单位:万元

上年预算数

本年预算数

合计

因公

出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公

出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

7

0

4

0

4

3

7

0

4

0

4

3

 


市关工委办公室2017年部门预算和三公经费预算公开表(5

 

政府性基金预算支出表

 

单位:万元 

功能分类科目

本年政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

0.00 

0.00 

0.00  


市关工委办公室2017年部门预算和三公经费预算公开表(6

 

单位:万元 

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

 202.23

一、本年支出

 202.23

   经费拨款

 202.23

(一)一般公共服务支出

 202.23

   入一般公共预算管理的非税收入拨款

 0.00

(二)国防支出

   0.00

二、政府性基金收入

 0.00

(三)公共安全支出

  0.00

三、纳入专户管理的非税收入拨款

 0.00

(四)教育支出

  0.00

四、上级补助收入

 0.00

(五)科学技术支出

  0.00

五、其他收入

 0.00

(六)文化体育与传媒支出

  0.00

 

 

(七)社会保障和就业支出

  0.00

 

 

(八)医疗卫生与计划生育支出

  0.00

 

 

(九)节能环保支出

  0.00

 

 

(十)城乡社区支出

  0.00

 

 

(十一)农林水支出

   0.00

 

 

(十二)交通运输支出

0.00

 

 

(十三)资源勘探信息等支出

  0.00

 

 

(十四)商业服务业等支出

  0.00

 

 

(十五)金融支出

  0.00

 

 

(十六)国土海洋气象等支出

  0.00

 

 

(十七)住房保障支出

  0.00

 

 

(十八)粮油物资储备支出

  0.00

 

 

(十九)其他支出

  0.00

 

 

二、结转下年

 

    收入总计

 202.23

 202.23

 

市关工委办公室2017年部门预算和三公经费预算公开表(7

 

单位:万元 

功能分类科目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金收入

纳入专户管理的非税收入拨款

上级补助收入

其他
收入

科目编码

科目名称

小计

经费
拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

201

般公共服务支出

 202.23

 202.23

 202.23

 

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出般公共服务支出)

 202.23

 202.23

 202.23

 

 

 

 

 

 2013699

其他共产党事务支出其他共产党事务支出

 202.23

 202.23

 202.23